第一章 金融资产管理公司内部审计概论
第一节 金融资产管理公司的特点及其风险
第二节 金融资产管理公司内部审计的功能定位
第三节 金融资产管理公司内部审计的目标和范围
第二节 金融资产管理公司内部审计管理体制
第一节 金融资产管理公司内部审计管理体制设置
第二节 金融资产管理公司内部审计的职责和权利
第三节 金融资产管理公司内部审计人员的资质条件和职业道德
第三章 金融资产管理公司内部审计过程
第一节 金融资产管理公司内部审计准备
第二节 金融资产管理公司内部审计实施
第三节 金融资产管理公司内部审计终结
第四章 金融资产管理公司内部控制测评
第一节 金融资产管理公司内部控制的作用及分类
第二节 金融资产管理公司内部控制测评的目标和内容
第三节 金融资产管理公司内部控制测评程序和方法
第五章 金融资产管理公司不良资产收购审计
第一节 金融资产管理公司不良资产收购业务概述
第二节 金融资产管理公司不良资产收购审计实务
第三节 金融资产管理公司不良资产收购审计工作底稿参考格式
第六章 金融资产管理公司待处置资产评估管理审计
第一节 金融资产管理公司待处置资产评估业务概述
第二节 金融资产管理公司待处置资产评估管理审计实务
第三节 金融资产管理公司待处置资产评估管理审计工作底稿参考格式
第七章 金融资产管理公司债权管理审计
第一节 金融资产管理公司债权管理业务概述
第二节 金融资产管理公司债权管理审计实务
第三节 金融资产管理公司债权管理审计工作底稿参考格式
第八章 金融资产管理公司资产租赁业务概述
第一节 金融资产管理公司租赁业务概述
第二节 金融资产管理公司资产租凭审计实务
第三节 金融资产管理公司管理公司资产租赁审计工作底稿参考格式
第九章 金融资产管理公司资产重组审计
第十章 金融资产管理公司资产出审审计
第十一章 金融资产管理公司股权投资审计
第十二章 金融资产管理公司证券发行及承销审计
第十三章 金融资产管理公司境外不良资产经营管理审计
第十四章 金融资产管理公司财务审计
第十五章 金融资产管理公司经济责任审计
第十六章 金融资产公司电算化审度
附录:概念索引
后记
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