前言/1
开篇/1
项目一:税收的基本知识/1
企业背景介绍/7
模块一 企业税务准备/11
项目一:税务登记/11
项目二:发票管理/15
项目三:账簿管理/18
模块二 增值税涉税业务/22
项目一:纳税人身份的申请及认定/22
项目二:一般纳税人应纳税额的计算/26
项目三:特殊经营行为的税务处理/35
项目四:出口货物退(免)税/39
项目五:增值税专用发票的使用及管理/44
项目六:增值税会计处理/47
项目七:征收管理/54
模块三 消费税涉税业务/59
项目一:消费税的几个误区/59
项目二:消费税的计算/64
项目三:已纳消费税的扣除/70
项目四:出口应税消费品退(免)税/74
项目五:消费税的会计处理/77
项目六:征收管理/83
模块四 营业税涉税业务/87
项目一:营业税纳税义务人与扣缴义务人/87
项目二:房地产建筑行业营业税涉税业务处理/90
项目三:服务行业营业税涉税业务处理/97
项目四:金融保险行业营业税涉税业务处理/102
项目五:其他行业营业税涉税业务处理/105
项目六:营业税的税收优惠政策/109
项目七:征收管理/116
模块五 企业所得税涉税业务/121
项目一:企业所得税纳税人身份的确定/121
项目二:企业所得税应税收入的确定/125
项目三:企业所得税有关扣除项目的确定/128
项目四:企业相关资产的税务处理/136
项目五:企业所得税税收优惠政策/141
项目六:企业所得税涉税业务会计处理/146
项目七:税款的申报缴纳/163
模块六 个人所得税涉税业务/169
项目一:个人所得税纳税义务人身份确认/169
项目二:工资、薪金所得的税务处理/172
项目三:劳务及稿酬所得的税务处理/178
项目四:财产运作性所得的税务处理/184
项目五:个体经营陛所得的税务处理/192
项目六:个人所得税的税收优惠政策/198
项目七:征收管理/202
模块七 财产税类涉税业务/206
项目一:房产税涉税业务处理/206
项目二:契税涉税业务处理/210
项目三:车船税涉税业务处理/214
项目四:土地增值税涉税业务处理/217
模块八 行为税类涉税业务/226
项目一:印花税涉税业务处理/226
项目二:城市维护建设税涉税业务处理/233
项目三:城镇土地使用税涉税业务处理/237
模块九 纳税筹划/242
项目一:纳税筹划优惠平台技术/242
项目二:纳税筹划价格平台技术/246
项目三:纳税筹划漏洞平台技术/251
项目四:纳税筹划空白平台技术/255
项目五:纳税筹划弹性平台技术/260
项目六:纳税筹划规避平台技术/263