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媒体监督、内部控制与审计意见研究

媒体监督、内部控制与审计意见研究

定 价:¥65.00

作 者: 张丽达 著
出版社: 中国财政经济出版社
丛编项:
标 签: 暂缺

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ISBN: 9787509598191 出版时间: 2020-10-01 包装: 平装
开本: 16开 页数: 字数:  

内容简介

  本书以企业的内部控制为视角,分析了媒体监督在影响审计师行为中的关系,打开了媒体监督影响审计意见的“黑匣子”,结合媒体传播效果理论中的相关理论基于内部控制ERM整合框架,并以审计风险模型作为审计意见的理论基础,分别构建了媒体监督与内部控制质量、内部控制评价与审计意见框架,运用实证分析的方法探讨他们之间的关系。这次基础上,选取*新的上市公司相关案例对上述问题进行分析,更加印证了媒体监督治理作用的发挥。

作者简介

  张丽达,女,中共党员,副教授职称。西安财经大学任教。主要研究领域为审计理论与实务,曾发表1.媒体监督、内部控制与审计意见研究,[J]审计研究.2016(5) 2.不同产权下上市公司商誉减值与企业绩效变动研究,[J]西北大学学报.2016(3)3.国家治理视角下的审计体系整合研究,[J]人大复印《审计文摘》转载。

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