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企业内部控制基本规范:企业内部控制配套指引(2021年版)

企业内部控制基本规范:企业内部控制配套指引(2021年版)

定 价:¥52.00

作 者: 中华人民共和国财政部,中国证券监督管理委员会,中华人民共和国审计署,中国银行保险监督管理委员会 编
出版社: 立信会计出版社
丛编项: 企业内部控制培训指定用书
标 签: 暂缺

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ISBN: 9787542968463 出版时间: 2021-06-01 包装: 平装
开本: 16开 页数: 329 字数:  

内容简介

  为了促进企业实现发展战略,优化治理结构、管理体制和运行机制,建立现代企业制度,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《企业内部控制基本规范》,制定《企业内部控制基本规范:企业内部控制配套指引(2021年版)》。《企业内部控制基本规范:企业内部控制配套指引(2021年版)》所称组织架构,是指企业按照国家有关法律法规、股东(大)会决议和企业章程,结合本企业实际,明确股东(大)会、董事会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求的制度安排。

作者简介

暂缺《企业内部控制基本规范:企业内部控制配套指引(2021年版)》作者简介

图书目录

企业内部控制基本规范
企业内部控制应用指引
企业内部控制应用指引第1号——组织架构
企业内部控制应用指引第2号——发展战略
企业内部控制应用指引第3号——人力资源
企业内部控制应用指引第4号——社会责任
企业内部控制应用指引第5号——企业文化
企业内部控制应用指引第6号——资金活动
企业内部控制应用指引第7号——采购业务
企业内部控制应用指引第8号——资产管理
企业内部控制应用指引第9号——销售业务
企业内部控制应用指引第10号——研究与开发
企业内部控制应用指引第11号——工程项目
企业内部控制应用指引第12号——担保业务
企业内部控制应用指引第13号——业务外包
企业内部控制应用指引第14号——财务报告
企业内部控制应用指引第15号——全面预算
企业内部控制应用指引第16号——合同管理
企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递
企业内部控制应用指引第18号——信息系统
企业内部控制评价指引
企业内部控制审计指引
企业内部控制配套指引解读
健全组织架构奠定内控基础——财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》
强化发展战略管理促进企业长远发展——财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第2号——发展战略》
加强人力资源建设夯实企业发展基石——财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第3号——人力资源》
履行社会责任是企业应尽的义务和使命——财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》
加强企业文化建设提升企业软实力——财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》
强化资金风险管控不断提升企业效益——财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》
……
企业内部控制相关法规

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