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一本书读懂内部审计

一本书读懂内部审计

定 价:¥69.00

作 者: 孙伟航
出版社: 红旗出版社
丛编项:
标 签: 暂缺

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ISBN: 9787505153240 出版时间: 2023-05-01 包装: 平装-胶订
开本: 16开 页数: 字数:  

内容简介

  内部审计工作涉及公司经营的每一个环节,小到一份经济合同、一张财务报表,大到业务流程、部门绩效,甚至公司的投资活动和战略决策,都与内部审计息息相关,其重要性不言而喻。 作为国企资深财务专家,作者善于运用通俗易懂的场景式语言,让读者在轻松的阅读环境中掌握内部审计的思维模式和实务方法。本书分为6大模块:审计部门机制、审计前的准备、审计内容、舞弊应对、审计报告与归档、审计人员技能与职业发展。全书系统地讲解了做好企业内部审计必备的知识和技能,从思维模式、专业知识和实务方法3个层面,帮助审计人员掌握审计思维和方法,提升专业能力,是可以随时翻查的案头书和工具书。

作者简介

  孙伟航 注册税务师,国企资深财务专家,长期奋战于财务一线,专栏作家,作品曾发表于《中国税务报》等报刊,出版有《一本书掌握会计实务》(2015)、《腾讯公关法》(2018,合著)、《一本书读懂财务管理》(2020)等。

图书目录

引子
01成立审计部
审计双轨制  / 003
招聘新人  / 009
内部审计不只是审计  / 013
什么人可以做内审  / 017
02 审计前的准备
新人报到  / 025
审计的四性  / 030
制订审计计划  / 034
内部审计通知书  / 045
审计方法  / 051
审计证据  / 061
后续审计  / 064
03 内部审计审什么
货币资金审计  / 071
收入审计  / 096
付款审计  / 117
存货管理审计  / 125
固定资产审计  / 134
人力资源审计  / 145
财务管理审计  / 155
离任审计  / 167
04 舞弊应对
收到一封举报信  / 175
谈话技巧  / 186
证据从哪里来  / 200
报表舞弊怎么审  / 210
05报告及归档
审计报告  / 223
审计档案管理  / 229
 
番外 审计人员的路在何方/ 235

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